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索 引 号:    012948093/2016-00144 信息分类:    商贸、海关 / 财政决算 / 其他
发布机构:    南京市商务局 生成日期:    2016-09-27
生效日期:    2016-09-27 废止日期:    
信息名称:    市商务局2015年市级部门决算公开
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市商务局2015年市级部门决算公开

 市商务局2015年市级部门决算公开
目   录
第一部分 部门概况
  • 主要职能
  • 部门决算单位构成情况
  • 2015年度主要工作完成情况
第二部分 市商务局2015年度部门决算表
  • 收入支出决算总表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 财政拨款支出决算表
  • 财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  • 机关运行经费支出决算表
  • 政府采购支出决算表
第三部分 市商务局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分    部门概况
一、部门主要职责
 (一)贯彻执行国家有关内外贸、对外经济合作、现代服务业以及粮食流通与储备的法律法规和方针政策。
(二)牵头研究拟订有关现代服务业发展的政策措施。
(三)拟订并组织实施法律咨询、会计审计、工程咨询、认证认可、信用评估、广告等商务类服务业的年度发展计划和相关激励机制。
(四)拟订全市服务贸易发展规划。
(五)推进流通产业结构调整,推动现代商贸服务业和社区商业发展。
(六)拟订全市内贸发展规划。
(七)牵头整顿和规范市场经济秩序。
(八)负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
(九)贯彻执行国家粮食购销政策;保障全市粮食供应安全。
(十)负责全市商品进出口管理和促进进出口贸易转型升级工作。
(十一)负责全市对外经济与合作工作。
(十二)负责粮食流通、生猪屠宰、酒类流通、肉菜追溯、成品油、典当、租赁、废金属、二手车市场等商务领域监督检查及商务执法工作。
二、部门决算单位构成情况
 1、本部门有行政单位1家(南京市商务局机关)、全额拨款事业单位2家(南京市商务综合执法支队、南京市中小商贸流通企业服务中心)。
2、经费管理方式:根据相关工作职能,每年向财政局进行预算申报,经费总额控制。
     三、2015年度主要工作完成情况
(一)推进依法行政,改革创新。
1、以流通体制改革试点为抓手,推进依法行政。全力做好政策法规宣传教育,积极举办商务法律法规知识培训和依法行政工作培训。
2、以电子商务平台为契机,抓好改革创新;抓住跨境电子商务建设的新机遇,推动贸易监管制度创新。
(二)推进商务业态创新,拉动消费。
1、培育消费需求。发展“月光经济”,推进月光经济集聚区建设,通过科学规划、主题活动、差异发展、配套设施四大抓手,打造南京月光经济发展新格局。
2、培育新增长点。搭建会展平台;组织好广交会和华交会等境内传统展会;扩大新兴市场份额,重点开拓非洲、东欧、拉美、印度等一批潜力大的新兴市场。
(三)推进转型升级,优化结构。
 1、推动商贸流通转型升级。认真做好新一轮商业网点规划修编;根据南京市城市发展规划的总体布局和群众需求,联合市规划局制定城市商业网点发展规划,优化商业网点布局,促进商业网点均衡发展;商务区建设,加强火车南站明发广场商务区的打造。
2、推动外经贸结构调整,推动货物贸易转型。继续抓好跨境贸易电子商务,培育3-5家跨境贸易电子商务品牌示范企业,培育5家以上具有南京特色、有国际竞争力的跨国公司。
(四)推进民生工程,多办实事。
1、着力保障粮食安全。积极推进储备粮补贴制度改革,逐步增加成品粮储备,力争将成品粮储备增加至28000吨。
2、着力建设民生项目。加快推进江南、江北两个禽类加工项目建设,尽快投入营运。做好农贸市场环境整治收尾工作;优化购物环境,强化肉菜流通追溯体系运维管理,提高追溯数据分析应用能力,提升农产品流通信息化管理和食品安全追溯水平。。
(五)推进制度建设,转变作风。
 积极开展党的十八届四中全会宣传教育活动,通过自学、集中研讨和专题报告会等形式,深入开展宣传教育活动,进一步推动商务工作全面发展。
(六)深化商贸流通体制改革,努力打造南京国家级商贸改革示范区。
  
 
第二部分   市商务局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 10,000.22 一、一般公共服务支出 28 3,645.09 一、基本支出 55 6,539.63
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 29   二、项目支出 56 3,260.74
二、上级补助收入 3   三、国防支出 30   三、上缴上级支出 57  
三、事业收入 4 20.00 四、公共安全支出 31   四、经营支出 58  
四、经营收入 5   五、教育支出 32 36.65 五、对附属单位补助支出 59  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33        
六、其他收入 7 0.13 七、文化体育与传媒支出 34        
  8   八、社会保障和就业支出 35 1,917.82      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 121.35      
  10   十、节能环保支出 37        
  11   十一、城乡社区支出 38        
  12   十二、农林水支出 39        
  13   十三、交通运输支出 40        
  14   十四、资源勘探信息等支出 41        
  15   十五、商业服务业等支出 42 3,104.36      
  16   十六、金融支出 43        
  17   十七、援助其他地区支出 44        
  18   十八、国土海洋气象等支出 45        
  19   十九、住房保障支出 46 486.11      
  20   二十、粮油物资储备支出 47 478.99      
  21   二十一、其他支出 48 10.00      
  22   二十二、债务还本支出 49        
      二十三、债务付息支出 50        
本年收入合计 23 10,020.35 本年支出合计 60 9,800.37
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 61  
    年初结转和结余 25 513.67     年末结转和结余 62 733.65
  26     63  
总计 27 10,534.02 总计 64 10,534.02
 
 
 
二、收入决算表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 10,020.35 10,000.22   20.00     0.13  
201 一般公共服务支出 3,548.64 3,548.64            
20113 商贸事务 3,548.64 3,548.64            
2011301   行政运行 2,838.53 2,838.53            
2011302   一般行政管理事务 344.61 344.61            
2011303   机关服务 88.00 88.00            
2011307   国内贸易管理 78.00 78.00            
2011350   事业运行 9.50 9.50            
2011399   其他商贸事务支出 190.00 190.00            
205 教育支出 26.65 6.56   20.00     0.09  
20501 教育管理事务 26.65 6.56   20.00     0.09  
2050102   一般行政管理事务 6.65 6.56         0.09  
2050199   其他教育管理事务支出 20.00     20.00        
208 社会保障和就业支出 1,917.68 1,917.68            
20805 行政事业单位离退休 1,670.23 1,670.23            
2080504   未归口管理的行政单位离退休 1,668.71 1,668.71            
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.52 1.52            
20899 其他社会保障和就业支出 247.45 247.45            
2089901   其他社会保障和就业支出 247.45 247.45            
210 医疗卫生与计划生育支出 186.15 186.15            
21005 医疗保障 186.15 186.15            
2100503   公务员医疗补助 186.15 186.15            
216 商业服务业等支出 3,345.63 3,345.63            
21602 商业流通事务 2,803.79 2,803.79            
2160299   其他商业流通事务支出 2,803.79 2,803.79            
21606 涉外发展服务支出 472.84 472.84            
2160699   其他涉外发展服务支出 472.84 472.84            
21699 其他商业服务业等支出 69.00 69.00            
2169999   其他商业服务业等支出 69.00 69.00            
221 住房保障支出 485.68 485.68            
22102 住房改革支出 485.68 485.68            
2210201   住房公积金 241.35 241.35            
2210202   提租补贴 178.27 178.27            
2210203   购房补贴 66.06 66.06            
222 粮油物资储备支出 509.92 509.88         0.04  
22201 粮油事务 319.92 319.88         0.04  
2220102   一般行政管理事务 6.98 6.98            
2220106   粮食专项业务活动 60.00 60.00            
2220199   其他粮油事务支出 252.94 252.90         0.04  
22204 粮油储备 190.00 190.00            
2220499   其他粮油储备支出 190.00 190.00            
 
 
 
表三、支出决算表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
  栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 9,800.37 6,539.63 3,260.74        
201 一般公共服务支出 3,645.09 3,309.03 336.06        
20113 商贸事务 3,645.09 3,309.03 336.06        
2011301   行政运行 2,819.00 2,819.00          
2011302   一般行政管理事务 414.77 349.72 65.05        
2011303   机关服务 88.00 88.00          
2011307   国内贸易管理 73.71   73.71        
2011350   事业运行 61.81 52.31 9.50        
2011399   其他商贸事务支出 187.80   187.80        
205 教育支出 36.65 0.09 36.56        
20501 教育管理事务 26.65 0.09 26.56        
2050102   一般行政管理事务 6.65 0.09 6.56        
2050199   其他教育管理事务支出 20.00   20.00        
20508 进修及培训 10.00   10.00        
2050803   培训支出 10.00   10.00        
208 社会保障和就业支出 1,917.82 1,670.38 247.44        
20805 行政事业单位离退休 1,670.38 1,670.38          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 1,668.62 1,668.62          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.76 1.76          
20899 其他社会保障和就业支出 247.44   247.44        
2089901   其他社会保障和就业支出 247.44   247.44        
210 医疗卫生与计划生育支出 121.35 121.35          
21005 医疗保障 121.35 121.35          
2100503   公务员医疗补助 121.35 121.35          
216 商业服务业等支出 3,104.36 774.95 2,329.41        
21602 商业流通事务 2,621.26 774.95 1,846.31        
2160299   其他商业流通事务支出 2,621.26 774.95 1,846.31        
21606 涉外发展服务支出 421.10   421.10        
2160699   其他涉外发展服务支出 421.10   421.10        
21699 其他商业服务业等支出 62.00   62.00        
2169999   其他商业服务业等支出 62.00   62.00        
221 住房保障支出 486.11 486.11          
22102 住房改革支出 486.11 486.11          
2210201   住房公积金 241.78 241.78          
2210202   提租补贴 178.27 178.27          
2210203   购房补贴 66.06 66.06          
222 粮油物资储备支出 478.99 177.72 301.27        
22201 粮油事务 288.99 177.72 111.27        
2220102   一般行政管理事务 9.78 9.78          
2220106   粮食专项业务活动 54.37   54.37        
2220199   其他粮油事务支出 224.84 167.94 56.90        
22204 粮油储备 190.00   190.00        
2220499   其他粮油储备支出 190.00   190.00        
229 其他支出 10.00   10.00        
22999 其他支出 10.00   10.00        
2299901   其他支出 10.00   10.00        
 
表四、财政拨款收入支出决算总表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政  拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 10,000.22 一、一般公共服务支出 31 3,592.78 3,592.78  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35 16.56 16.56  
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,917.82 1,917.82  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 121.35 121.35  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45 3,104.36 3,104.36  
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 486.11 486.11  
  20   二十、粮油物资储备支出 50 478.95 478.95  
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 10,000.22 本年支出合计 54 9,717.93 9,717.93  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 451.35 年末财政拨款结转和结余 56 733.64 733.64  
一、一般公共预算财政拨款 27 451.35 基本支出结转 57 122.36 122.36  
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 58 611.28 611.28  
  29     59      
收入总计 30 10,451.57 支出总计 60 10,451.57 10,451.57  
 
 
表五、财政拨款支出决算表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 9,717.93 6,487.19 3,230.74  
201 一般公共服务支出 3,592.78 3,256.72 336.06  
20113 商贸事务 3,592.78 3,256.72 336.06  
2011301   行政运行 2,819.00 2,819.00    
2011302   一般行政管理事务 414.77 349.72 65.05  
2011303   机关服务 88.00 88.00    
2011307   国内贸易管理 73.71   73.71  
2011350   事业运行 9.50   9.50  
2011399   其他商贸事务支出 187.80   187.80  
205 教育支出 16.56   16.56  
20501 教育管理事务 6.56   6.56  
2050102   一般行政管理事务 6.56   6.56  
20508 进修及培训 10.00   10.00  
2050803   培训支出 10.00   10.00  
208 社会保障和就业支出 1,917.82 1,670.38 247.44  
20805 行政事业单位离退休 1,670.38 1,670.38    
2080504   未归口管理的行政单位离退休 1,668.62 1,668.62    
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.76 1.76    
20899 其他社会保障和就业支出 247.45   247.44  
2089901   其他社会保障和就业支出 247.45   247.44  
210 医疗卫生与计划生育支出 121.35 121.35    
21005 医疗保障 121.35 121.35    
2100503   公务员医疗补助 121.35 121.35    
216 商业服务业等支出 3,104.36 774.95 2,329.41  
21602 商业流通事务 2,621.26 774.95 1,846.31  
2160299   其他商业流通事务支出 2,621.26 774.95 1,846.31  
21606 涉外发展服务支出 421.10   421.10  
2160699   其他涉外发展服务支出 421.10   421.10  
21699 其他商业服务业等支出 62.00   62.00  
2169999   其他商业服务业等支出 62.00   62.00  
221 住房保障支出 486.11 486.11    
22102 住房改革支出 486.11 486.11    
2210201   住房公积金 241.78 241.78    
2210202   提租补贴 178.27 178.27    
2210203   购房补贴 66.06 66.06    
222 粮油物资储备支出 478.95 177.68 301.27  
22201 粮油事务 288.95 177.68 111.27  
2220102   一般行政管理事务 9.78 9.78    
2220106   粮食专项业务活动 54.37   54.37  
2220199   其他粮油事务支出 224.80 167.90 56.90  
22204 粮油储备 190.00   190.00  
2220499   其他粮油储备支出 190.00   190.00  
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
 
表六、财政拨款基本支出决算表
项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
栏   次 1 2 3
                合   计 6,487.19 5,549.80 937.39
301 工资福利支出 2,714.12 2,714.12  
30101   基本工资 468.17 468.17  
30102   津贴补贴 1,444.37 1,444.37  
30103   奖金 276.44 276.44  
30104   社会保障缴费 295.71 295.71  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资 27.96 27.96  
30199   其他工资福利支出 201.47 201.47  
302 商品和服务支出 832.64   832.64
30201   办公费 63.98   63.98
30202   印刷费 21.59   21.59
30203   咨询费 30.66   30.66
30204   手续费      
30205   水费 4.25   4.25
30206   电费 81.43   81.43
30207   邮电费 53.59   53.59
30208   取暖费      
30209   物业管理费 91.63   91.63
30211   差旅费 76.62   76.62
30212   因公出国(境)费用 150.00   150.00
30213   维修(护)费 22.49   22.49
30214   租赁费 5.52   5.52
30215   会议费 9.06   9.06
30216   培训费 5.10   5.10
30217   公务接待费 24.28   24.28
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费 9.98   9.98
30227   委托业务费 3.34   3.34
30228   工会经费 48.99   48.99
30229   福利费 15.35   15.35
30231   公务用车运行维护费 92.90   92.90
30239   其他交通费用 1.21   1.21
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出 20.67   20.67
303 对个人和家庭的补助 2,835.68 2,835.68  
30301   离休费 313.16 313.16  
30302   退休费 1,601.48 1,601.48  
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金 124.24 124.24  
30305   生活补助 152.64 152.64  
30306   救济费      
30307   医疗费 140.16 140.16  
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 241.78 241.78  
30312   提租补贴 189.67 189.67  
30313   购房补贴 72.44 72.44  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.11 0.11  
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴支出      
306 赠与      
30601   对国内的赠与      
30602   对国外的赠与      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30702   向国家银行借款付息      
30703   其他国内借款付息      
30704   向外国政府借款付息      
30705   向国际组织借款付息      
30706   其他国外借款付息      
310 其他资本性支出 104.75   104.75
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置 16.75   16.75
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新 88.00   88.00
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31099   其他资本性支出      
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      表七、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
功能分类编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 9,717.93 6,487.19 3,230.74  
201 一般公共服务支出 3,592.78 3,256.72 336.06  
20113 商贸事务 3,592.78 3,256.72 336.06  
2011301   行政运行 2,819.00 2,819.00    
2011302   一般行政管理事务 414.77 349.72 65.05  
2011303   机关服务 88.00 88.00    
2011307   国内贸易管理 73.71   73.71  
2011350   事业运行 9.50   9.50  
2011399   其他商贸事务支出 187.80   187.80  
205 教育支出 16.56   16.56  
20501 教育管理事务 6.56   6.56  
2050102   一般行政管理事务 6.56   6.56  
20508 进修及培训 10.00   10.00  
2050803   培训支出 10.00   10.00  
208 社会保障和就业支出 1,917.82 1,670.38 247.44  
20805 行政事业单位离退休 1,670.38 1,670.38    
2080504   未归口管理的行政单位离退休 1,668.62 1,668.62    
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.76 1.76    
20899 其他社会保障和就业支出 247.44   247.44  
2089901   其他社会保障和就业支出 247.44   247.44  
210 医疗卫生与计划生育支出 121.35 121.35    
21005 医疗保障 121.35 121.35    
2100503   公务员医疗补助 121.35 121.35    
216 商业服务业等支出 3,104.36 774.95 2,329.41  
21602 商业流通事务 2,621.26 774.95 1,846.31  
2160299   其他商业流通事务支出 2,621.26 774.95 1,846.31  
21606 涉外发展服务支出 421.10   421.10  
2160699   其他涉外发展服务支出 421.10   421.10  
21699 其他商业服务业等支出 62.00   62.00  
2169999   其他商业服务业等支出 62.00   62.00  
221 住房保障支出 486.11 486.11    
22102 住房改革支出 486.11 486.11    
2210201   住房公积金 241.78 241.78    
2210202   提租补贴 178.27 178.27    
2210203   购房补贴 66.06 66.06    
222 粮油物资储备支出 478.95 177.68 301.27  
22201 粮油事务 288.95 177.68 111.27  
2220102   一般行政管理事务 9.78 9.78    
2220106   粮食专项业务活动 54.37   54.37  
2220199   其他粮油事务支出 224.80 167.90 56.90  
22204 粮油储备 190.00   190.00  
2220499   其他粮油储备支出 190.00   190.00  
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
 
表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
栏   次 1 2 3
                合   计 6,487.19 5,549.80 937.39
301 工资福利支出 2,714.12 2,714.12  
30101   基本工资 468.17 468.17  
30102   津贴补贴 1,444.37 1,444.37  
30103   奖金 276.44 276.44  
30104   社会保障缴费 295.71 295.71  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资 27.96 27.96  
30199   其他工资福利支出 201.47 201.47  
302 商品和服务支出 832.64   832.64
30201   办公费 63.98   63.98
30202   印刷费 21.59   21.59
30203   咨询费 30.66   30.66
30204   手续费      
30205   水费 4.25   4.25
30206   电费 81.43   81.43
30207   邮电费 53.59   53.59
30208   取暖费      
30209   物业管理费 91.63   91.63
30211   差旅费 76.62   76.62
30212   因公出国(境)费用 150.00   150.00
30213   维修(护)费 22.49   22.49
30214   租赁费 5.52   5.52
30215   会议费 9.06   9.06
30216   培训费 5.10   5.10
30217   公务接待费 24.28   24.28
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费 9.98   9.98
30227   委托业务费 3.34   3.34
30228   工会经费 48.99   48.99
30229   福利费 15.35   15.35
30231   公务用车运行维护费 92.90   92.90
30239   其他交通费用 1.21   1.21
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出 20.67   20.67
303 对个人和家庭的补助 2,835.68 2,835.68  
30301   离休费 313.16 313.16  
30302   退休费 1,601.48 1,601.48  
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金 124.24 124.24  
30305   生活补助 152.64 152.64  
30306   救济费      
30307   医疗费 140.16 140.16  
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 241.78 241.78  
30312   提租补贴 189.67 189.67  
30313   购房补贴 72.44 72.44  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.11 0.11  
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴支出      
306 赠与      
30601   对国内的赠与      
30602   对国外的赠与      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30702   向国家银行借款付息      
30703   其他国内借款付息      
30704   向外国政府借款付息      
30705   向国际组织借款付息      
30706   其他国外借款付息      
310 其他资本性支出 104.75   104.75
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置 16.75   16.75
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新 88.00   88.00
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31099   其他资本性支出      
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
“三公”经费 会议费 培训费
“三公”经费

合计
因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
315.01 197.83 92.90   92.90 24.28 17.29 70.52
 
相关统计数:
项目 统计数 项目 统计数
因公出国(境)团组数(个) 36 因公出国(境)人次数(人) 56
公务用车购置数(辆)   公务用车保有量(辆) 24
国内公务接待批次(个) 124 国内公务接待人次(人) 1,333
国(境)外公务接待批次(个)   国(境)外公务接待人次(人)  
召开会议次数(个)   参加会议人次(人)  
组织培训次数(个)   参加培训人次(人)  
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
表十、政府性基金财政拨款收入支出决算表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  
*表十无数据
 
 
表十一、机关运行经费支出决算表
项  目 机关运行经费支出决算
经济分类编码 经济分类名称
栏   次 1
                合   计 757.31
302 商品和服务支出 757.31
30201   办公费 61.20
30202   印刷费 21.10
30203   咨询费 20.29
30204   手续费  
30205   水费 3.21
30206   电费 78.77
30207   邮电费 44.88
30208   取暖费  
30209   物业管理费 89.70
30211   差旅费 69.42
30212   因公出国(境)费用 150.00
30213   维修(护)费 21.93
30214   租赁费 5.52
30215   会议费 7.39
30216   培训费  
30217   公务接待费 22.83
30218   专用材料费  
30224   被装购置费  
30225   专用燃料费  
30226   劳务费  
30227   委托业务费  
30228   工会经费 45.96
30229   福利费 13.81
30231   公务用车运行维护费 89.15
30239   其他交通费用  
30240   税金及附加费用  
30299   其他商品和服务支出 12.15
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
 
 
 
 
 
 
表十二、政府采购支出决算表
项目 行次 采购决算  
总计 财政性资金 其他资金  
栏次 1 2 3  
合   计 1 446.35 446.35    
货物 2 166.35 166.35    
工程 3        
服务 4 280.00 280.00    
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。  
 

第三部分   市商务局2015年部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市商务局部门2015年度收入、支出总计10534.02万元,与上年相比收、支总计各增加107.5万元、增长1.03%。主要原因是本年部分专项资金项目新增或较上年增加。             
  • 收入总计10534.02万元。包括:
1、财政拨款收入10000.22万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1133.60 万元,增长12.79%。主要原因是 “其他商业流通事务支出”科目本年增长1156.17万元,其中肉菜追溯体系建设较上年增长578.85万元,新增物流规划编制费用98万元,新增商业网点规划118万元。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入20万元,为南京市中小商贸流通企业服务中心开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比持平。
4、经营收入为0万元。
5、附属单位上缴收入0万元。
6、其他收入0.13万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的利息收入。与上年相比减少201.21万元,减少99.94%。主要原因是部分款项本年拨款口径调整或取消,其中2014年城建专项(黄标车治理)10万元、中小商贸流通企业服务中心开办费80万元本年取消;服务业专项(社零)60万元、城建专项(老旧汽车治理)41万元、服务业专项(电子商务)10万元本年调整至财政拨款收入“国内贸易管理”及“其他商业服务业等事务支出”。
7、用事业基金弥补收支差额0万元。
8、年初结转和结余513.67万元,主要是本单位上年结转本年使用的财政拨款收入。
   (二)支出总计9800.37万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出3645.09万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、国内贸易管理、事业运行、其他商贸事务支出。与上年相比减少260.87万元,减少6.68%。主要原因是基本支出开源节流、缩减部分三公经费,项目支出结转下年执行等。
2、教育支出36.65万元,主要用于一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、进修及培训。与上年相比增加16.61万元,增加82.88%。主要原因是本年教学电增容改造。
3、社会保障和就业支出1917.82万元,主要用于行政事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出,其他社会保障和就业支出。与上年相比增加317.23万元,增加19.82%。主要原因是按照相关政策规定上调离退休人员工资收入。
4、医疗卫生与计划生育支出121.35万元,主要用于医疗保障、公务员医疗补助。与上年相比增加46.80万元,增加62.78%。主要原因是上年部分医疗保障、公务员医疗补助资金在功能分类上未列入该项目下。
5、商业服务业等支出3104.36万元,主要用于商业流通事务、其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业支出等支出。与上年相比减少152.30万元,减少4.68%。主要原因是“其他涉外发展服务支出”较去年略有降低,其中,外包大会减少50万元、京交会减少50万元。
6、住房保障支出486.11万元,主要用于住房改革支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加59.01万元,增加13.82%。主要原因是按照相关政策规定调增1998年之前参加工作的职工提租补贴等。
7、粮油物资储备支出478.99万元,主要用于粮油事务、一般行政管理事务、粮食专项业务活动、其他粮油事务支出、其他粮油储备支出。与上年相比减少37.96万元,减少7.34%。主要原因是较上年减少市粮油调拨结算中心(市军粮供应站)地方储备粮监管费用50万元。
8、其他支出10万元,主要用于其他项目支出。与上年相比减少101万元,减少90.99%。主要原因是城建专项黄标车汽车改造减少、老旧汽车改造等补贴统计口径改变。
9、年未结转和结余733.65万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为商务局本年度(或以前年度)预算安排的服务业专项、肉菜追溯专项、物流规划编制专项、境外市场开拓专项等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
商务局本年收入合计10020.35万元,其中:财政拨款收入10000.22万元,占99.799%;事业收入20万元,占0.20%;其他收入0.13万元,占0.001%。
三、支出决算情况说明
市商务局本年支出合计9800.37万元,其中:基本支出6539.63万元,占66.73%;项目支出3260.74万元,占33.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市商务局2015年度财政拨款收、支总决算10451.57万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加226.39,增长2.21%。主要原因是本年部分专项资金项目新增或较上年增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,即包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市商务局2015年财政拨款支出9717.93万元,占本年支出合计的99.16%。与上年相比,财政拨款支出减少55.89万元,减少0.57%。主要原因是基本支出开源节流、缩减部分三公经费,项目支出部分专项因进度原因结转下年执行等。
    市商务局2015年度财政拨款支出年初预算为6117.44万元,支出决算为9717.93万元,完成年初预算的158.86%。决算数大于年初预算的主要原因是部分项目支出未列入年初预算。其中:肉菜追溯体系建设711.40万元,2015年服务业专项477.72万元,2014年服务业专项223.10万元,外包大会250万,肉菜储备156.00万元,放心副食品54.00万元,物流规划编制40.97万元,商业网点规划40.40万元,会展专项40.00万元。
  • 一般公共服务支出(类)
1、商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为2979.33万元,支出决算为2819.00万元,完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费略有下降。
2、商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为102.92万元,支出决算为414.77万元,完成年初预算的403.00%。决算数大于预算数的主要原因是原年初预算对外贸易管理(项)下“因公出国出境费”120.00万调整至本项下。
3、商贸事务(款)机关服务(项)。年初预算为88.00万元,支出决算为88.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。
4、商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为120.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数主要原因是分项科目调整至一般行政管理事务(项)。
5、商贸事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算为78.00万元,支出决算为73.71万元,完成年初预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金略有结余。
6、商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为9.50万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。
7、商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为190.00万元,支出决算为187.80万元,完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金略有结余。
(二)教育支出(类)
1、教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6.56万元,支出决算为26.56万元,完成年初预算的404.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年教学电增容改造未纳入年初预算。
2、教育管理事务(款)培训支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加进修培训支出10万元。
(三)社会保障和就业支出(类)
1、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1668.71万元,支出决算为1668.62万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员略有变动。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为1.52万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的115.79%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员略有变动。
3、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为247.45万元。决算数大于预算数的主要原因是本年代收代支地方军转干补贴223.45万元,抗战离休干部慰问24.00万元。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)
1、医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为121.35万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助未纳入年初预算。
(五)商业服务业等支出(类)
1、商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为60.00万元,支出决算为2621.26万元,完成年初预算的4368.77%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金未纳入年初预算安排,其中肉菜追溯体系建设711.40万元,2015年服务业专项477.72万元,2014年服务业专项223.10万元,肉菜储备156.00万元,放心副食品54.00万元,物流规划编制40.97万元,商业网点规划40.40万元。
2、涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为421.10万元。决算数大于预算数的主要原因是该项下专项资金均未纳入年初预算,其中外包大会250.00万元,服务外包境外推介30.00万元,省商务发展支持外贸稳增长专项20.00万元。
3、其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为62.00万元。决算数大于预算数的主要原因是该项下专项资金均未纳入年初预算,其中会展专项40.00万元,老旧汽车报废更新专项22.00万元。
(六)住房保障支出(类)
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为241.35万元,支出决算为241.78万元,完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员略有变动。
2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为178.27万元,支出决算为178.27万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。
3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为56.58万元,支出决算为66.06万元,完成年初预算的116.76%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员略有变动略。
(七)粮油物资储备支出(类)
1、粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.78万元。决算数大于预算数的主要原因是按照相关政策市商务综合行政执法支队补发自2014年10月起提租补贴,该项资金年初预算未安排,当年追加经费。
2、粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为60.00万元,支出决算为54.37万元,完成年初预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是粮食监管费用使用略有结余。
3、粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为256.70万元,支出决算为224.80万元,完成年初预算的87.57%决算数小于预算数的主要原因是粮食监管办公费用使用略有结余。
4、粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为190.00万元。决算数大于预算数的主要原因是粮油储备专项资金(储备粮监管190万元)未纳入年初预算,当年追加经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市商务局2015年度财政拨款基本支出6487.19万元,其中:
(一)人员经费5549.80万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费937.39万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,即包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市商务局2015年一般公共预算财政拨款支出9717.93万元,与上年相比减少55.89万元,减少0.57%。主要原因是基本支出开源节流、缩减部分三公经费,项目支出部分专项因进度原因结转下年执行等。市商务局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6117.44万元,支出决算数为9717.93万元,完成年初预算的158.86%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出未列入年初预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出6487.19万元,其中:
  • 人员经费5549.80万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费937.39万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市商务局2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出197.83万元,占“三公”经费的62.80%;公务用车购置及运行费支出92.90万元,占“三公”经费的29.49%;公务接待费支出24.28万元,占“三公”经费的7.71%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出197.83万元,完成预算的164.86%,决算数大于预算数的主要原因是:市商务局2015年行政预算安排数为120万元。由于2015年国际市场疲软,我市外贸出口下行压力加大,为增强我市外贸、外经、外包企业的国际竞争力,推动全市经济稳步健康发展,市商务局积极组织外经、服务外包企业开拓国际市场,抢抓外贸订单,组织企业在境外开展专项推介会次数增多,故当年从外经、外包专项资金中追加相应出国(境)经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的因公出国(境)团组36个,累计56人次。开支主要内容为:带领企业参团,如世界外包峰会、法国复合材料展、国际五金制品及花园用品博览会、莫斯科国际通信展览会、澳大利亚通信及信息技术外包暨物流技术与运输系统展览会、南非国际医疗器械展、荷兰国际自有品牌商品采购展、江苏省出口商品展览会(大阪)、美国生物医药技术大会暨展览会、法国昂西国际动画展、中国品牌商品拉美展、中医药服务贸易展览会、土耳其家庭用品礼品家纺及电器展、网络零售业(英国)博览会;赴境外开展专项推介,如赴英国丹麦进行服务贸易市场开拓和推介活动、赴英国荷兰开展对外投资合作促进活动、赴巴西智利开展华交会招商招展、参加市外办团组赴以色列和南非开展文化经贸合作和交流、参加江苏省出口市场维护及贸易摩擦应对代表团;境外劳务专项,如赴印度尼西亚、菲律宾开展境外工程承包市场开拓及安全检查。
2、公务用车购置及运行费支出92.90万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。
(2)公务用车运行维护决算支出92.90万元、完成预算的96.29%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,规范公务车的使用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆。
     3.公务接待费24.28万元。其中:
(1)外事接待支出0.00万元。
(2)国内公务接待支出 24.28万元,完成预算的 81.59   %,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定,规范公务接待标准。国内公务接待主要为接待企业人员、来访客商及其他行政机关工作人员等日常业务活动接待,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待124批次,1333人次。主要为接待企业人员、来访客商及其他行政机关工作人员等日常业务活动接待。
市商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出17.29万元,完成预算的40.38%,决算数小于预算数的主要原因厉行节俭,缩减会议数量,尽量召开电视电话会议。2015 年度全年召开会议16个,参加会议322人次。主要为召开商业贸易入市场秩序管理、电子商务等专题会议。
市商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出70.52万元,完成预算的135.15%,决算数大于预算数的主要原因是学习贯彻落实“三严三实”教育活动,对系统内党员干部进行培训,共培训人数144人。2015年度全年组织培训50个,组织培训204人次。主要为培训“三严三实”教育及领导干部进高校选学等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
市商务局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算0.00万元,本年支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出757.31万元,比2014年减少20.96万元,减少2.69%。主要原因是:会议费等办公经费略有降低。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额446.35万元,其中:政府采购货物支出166.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出280.00万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
九、一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。
十、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。
十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十二、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
十三、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十四、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十八、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除商业流通事务行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行以外的其他用于商业流通事务方面的支出。
十九、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除涉外发展服务行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金以外的其他用于涉外发展服务方面的支出。
二十、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含军警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
二十四、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十五、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项):反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
二十六、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
二十五、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):反映除储备粮油补贴、储备粮油差价补贴、储备粮(油)库建设、最低价收购政策支出以外的其他国家粮油储备支出
二十六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
 
 
 
                                                                                                                                2016年9月26日
 

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