索 引 号: | 012948093/2023-80252 | 信息分类: | 商贸、海关 / 财政决算 / 其他 |
发布机构: | 南京市商务局 | 生成日期: | 2023-09-13 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年度南京市商务局部门决算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 支出;决算;拨款;财政;财政拨款;预算;事业单位;国有资本经营预算;公共预算 | |
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目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(1)贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作、口岸发展的法律法规及方针政策,起草相关地方性法规、规章、政策草案;拟定并组织实施全市商务领域发展规划和目标;监测分析商务运行情况;处理商务领域的突发事件及有关重大问题;对国内贸易流通体制改革和开放型经济改革发展战略进行探索研究,并提出对策建议。
(2)负责推进国内贸易流通体制改革,促进流通产业创新发展;拟定促进商贸中小企业发展政策,推动老字号保护和发展;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送等现代流通方式的发展;负责拍卖、典当、二手车、成品油流通等特殊流通行业监督管理。
(3)拟订全市内贸发展规划,促进城乡市场发展;指导协调城市商业网点和大宗产品批发市场布局,组织推进市场体系建设;推进农村市场和农产品流通体系建设;负责城市菜篮子工程规划、建设、管理、保障市场蔬菜、副食品供应。
(4)牵头协调整顿和规范全市商务领域市场秩序相关工作,建设法制化营商环境;履行商务领域行政执法职责,推动商务领域信用体系建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。
(5)负责全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,统筹商务领域消费促进工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求情况;负责重要消费品储备管理和市场调控的相关工作。
(6)负责有关现代服务业的促进发展工作;协调跟踪全市有关现代服务业重大项目招商;牵头推进现代物流业发展和现代物流体系建设;推广电子商务应用,扩大电子商务交易,拓展电子商务服务。
(7)负责全市商品进出口管理工作;拟订促进贸易增长方式转变的政策措施;规范对外贸易经营秩序;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(8)负责拟订全市服务贸易发展规划;指导服务贸易领域的对外开放;推动服务贸易和服务外包平台建设;承担涉外知识产权、技术进出口相关工作。
(9)指导协调涉及反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立和完善预警机制,参加产业损害调查。
(10)负责拟订全市投资促进发展规划和指导性意见,指导和管理全市投资促进工作;负责全市招商引资的组织实施、目标管理和考核奖惩工作;负责全市境内外重大投资促进活动的统筹、组织和协调。
(11)负责全市外商投资工作,拟订全市利用外资发展规划、目标和年度计划;承担市属权限内外商投资企业设立和变更事项的审批工作;负责全市外资总部及功能性机构的引进和认定;完善外商投资监管体系,加强事中事后监管;推进负面清单管理模式。
(12)负责全市对外投资和经济合作工作,拟订和执行促进对外投资和经济合作的政策措施。
(13)贯彻落实国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策和措施;指导协调全市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的投资贸易工作。
(14)负责全市省级以上开发区指导、服务、协调和管理工作;指导开发区改革创新。
(15)承担市综合保税区管理委员会办公室的日常事务,协调全市综合保税区规划编制、申报发展及任务推进;贯彻执行国家、省、市有关招商引资、境外投资、开发园区建设、口岸发展的法律法规和方针政策,承担督促各项政策落实的责任。
(16)负责编制口岸发展规划和制订政策;负责口岸开放、关闭的审核、申报及日常监管;协调推进口岸大通关建设、区域合作、功能提升、口岸信息化建设及电子口岸建设。
(17)负责商务系统党的建设和精神文明建设;负责市委委托管理的中央在宁企业单位党的工作;负责机关干部管理及直属单位领导班子和领导干部的管理、服务工作。
(18)受市政府委托,指导、管理市贸促会的工作。
(19)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括南京市商务局机关为统筹协调全市商务工作的正局级政府部门。本部门内设机构26个,分别为:办公室、综合处、政策法规处、财务处、市场体系建设处、市场运行和消费促进处、口岸综合与综保区处(电子口岸处)、陆路空港口岸处、海港口岸处、开发区处、对外贸易处(进出口公平贸易处)、服务贸易和商贸服务业处(服务外包处)、招商处、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、自由贸易试验区工作处、电子商务和信息化处、行政审批服务处、对外合作交流处(台港澳处)、组织人事处、党建工作处(宣传教育处)、菜篮子工程办公室、机关党委、离退休干部处、工会。本部门下属单位包括:南京市投资促进中心和南京市中小商贸流通企业服务中心。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:南京市商务局(本级)、南京市投资促进中心和南京市中小商贸流通企业服务中心。
三、2022年度主要工作完成情况
1、抢抓机遇扩开放成效明显。成功获批国家服务业扩大开放综合试点,加快推进国际消费中心城市建设,高标准高质量建设自贸试验区。
2、提振消费扩内需积极有为。促消费复苏,稳市场主体,强新型消费。
3、多措并举稳外贸取得实效。助力企业开拓市场,保障产业链供应链稳定畅通,大力发展数字贸易,加快发展跨境电商。
4、双向投资质效不断增强。大力抓招商,提质引外资,稳妥走出去。
5、国际化发展环境持续优化。城市国际化水平进一步提升,经济开发区创新转型,综保区开放水平不断提升,口岸服务效能进一步提高。
6、统筹安全和发展坚强有力。加强生活物资保供,筑牢疫情防控防线,抓牢抓实安全生产。
第二部分
南京市商务局
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 31,122.44 | 一、一般公共服务支出 | 8,543.12 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、其他收入 | 81.46 | 八、社会保障和就业支出 | 3,989.95 | |
九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 14,222.56 | |||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 4,392.54 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | 73.82 | |||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 31,203.90 | 本年支出合计 | 31,221.99 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 42.59 | 年末结转和结余 | 24.50 | |
总计 | 31,246.49 | 总计 | 31,246.49 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 31,203.90 | 31,122.44 | 81.46 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,522.89 | 8,517.39 | 5.50 | |||||
20113 | 商贸事务 | 8,483.70 | 8,478.20 | 5.50 | |||||
2011301 | 行政运行 | 7,709.34 | 7,703.84 | 5.50 | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 245.36 | 245.36 | ||||||
2011304 | 对外贸易管理 | 50.79 | 50.79 | ||||||
2011307 | 国内贸易管理 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 289.31 | 289.31 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 148.90 | 148.90 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.18 | 39.18 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.18 | 39.18 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,989.95 | 3,989.95 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,274.00 | 3,274.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2,524.75 | 2,524.75 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 82.99 | 82.99 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.17 | 444.17 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222.09 | 222.09 | ||||||
20809 | 退役安置 | 715.95 | 715.95 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 715.95 | 715.95 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 14,222.56 | 14,222.56 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 432.71 | 432.71 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 432.71 | 432.71 | ||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 3,737.85 | 3,737.85 | ||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3,737.85 | 3,737.85 | ||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10,052.00 | 10,052.00 | ||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10,052.00 | 10,052.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4,392.54 | 4,392.54 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4,392.54 | 4,392.54 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801.49 | 801.49 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 3,591.05 | 3,591.05 | ||||||
229 | 其他支出 | 75.96 | 75.96 | ||||||
22999 | 其他支出 | 75.96 | 75.96 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 75.96 | 75.96 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 31,221.99 | 15,349.43 | 15,872.56 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,543.12 | 7,609.07 | 934.04 | |||
20113 | 商贸事务 | 8,503.93 | 7,609.07 | 894.86 | |||
2011301 | 行政运行 | 7,709.07 | 7,609.07 | 100.00 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 245.36 | 245.36 | ||||
2011304 | 对外贸易管理 | 50.79 | 50.79 | ||||
2011307 | 国内贸易管理 | 40.00 | 40.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 309.81 | 309.81 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 148.90 | 148.90 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.18 | 39.18 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.18 | 39.18 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,989.95 | 3,274.00 | 715.95 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,274.00 | 3,274.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2,524.75 | 2,524.75 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 82.99 | 82.99 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.17 | 444.17 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222.09 | 222.09 | ||||
20809 | 退役安置 | 715.95 | 715.95 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 715.95 | 715.95 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 14,222.56 | 14,222.56 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 432.71 | 432.71 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 432.71 | 432.71 | ||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 3,737.85 | 3,737.85 | ||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3,737.85 | 3,737.85 | ||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10,052.00 | 10,052.00 | ||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10,052.00 | 10,052.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4,392.54 | 4,392.54 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4,392.54 | 4,392.54 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 801.49 | 801.49 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 3,591.05 | 3,591.05 | ||||
229 | 其他支出 | 73.82 | 73.82 | ||||
22999 | 其他支出 | 73.82 | 73.82 | ||||
2299999 | 其他支出 | 73.82 | 73.82 |
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 31,122.44 | 一、一般公共服务支出 | 8,537.89 | 8,537.89 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | |||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | 3,989.95 | 3,989.95 | |||||||
九、卫生健康支出 | |||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | 14,222.56 | 14,222.56 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 4,392.54 | 4,392.54 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 31,122.44 | 本年支出合计 | 31,142.94 | 31,142.94 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 8.16 | 8.16 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28.66 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 31,151.10 | 总计 | 31,151.10 | 31,151.10 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开05表 | ||||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 31,142.94 | 15,270.38 | 15,872.56 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,537.89 | 7,603.84 | 934.04 |
20113 | 商贸事务 | 8,498.70 | 7,603.84 | 894.86 |
2011301 | 行政运行 | 7,703.84 | 7,603.84 | 100.00 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 245.36 | 245.36 | |
2011304 | 对外贸易管理 | 50.79 | 50.79 | |
2011307 | 国内贸易管理 | 40.00 | 40.00 | |
2011308 | 招商引资 | 309.81 | 309.81 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 148.90 | 148.90 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.18 | 39.18 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.18 | 39.18 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,989.95 | 3,274.00 | 715.95 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,274.00 | 3,274.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2,524.75 | 2,524.75 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 82.99 | 82.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.17 | 444.17 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222.09 | 222.09 | |
20809 | 退役安置 | 715.95 | 715.95 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 715.95 | 715.95 | |
216 | 商业服务业等支出 | 14,222.56 | 14,222.56 | |
21602 | 商业流通事务 | 432.71 | 432.71 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 432.71 | 432.71 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 3,737.85 | 3,737.85 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3,737.85 | 3,737.85 | |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10,052.00 | 10,052.00 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10,052.00 | 10,052.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4,392.54 | 4,392.54 | |
22102 | 住房改革支出 | 4,392.54 | 4,392.54 | |
2210201 | 住房公积金 | 801.49 | 801.49 | |
2210202 | 提租补贴 | 3,591.05 | 3,591.05 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 15,270.38 | 14,363.59 | 906.79 | |
301 | 工资福利支出 | 9,953.53 | 9,953.53 | |
30101 | 基本工资 | 1,297.79 | 1,297.79 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,134.85 | 3,134.85 | |
30103 | 奖金 | 2,857.35 | 2,857.35 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 178.01 | 178.01 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 630.02 | 630.02 | |
30109 | 职业年金缴费 | 312.83 | 312.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 231.81 | 231.81 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.65 | 18.65 | |
30113 | 住房公积金 | 900.54 | 900.54 | |
30114 | 医疗费 | 145.43 | 145.43 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 246.23 | 246.23 | |
302 | 商品和服务支出 | 906.79 | 906.79 | |
30201 | 办公费 | 184.65 | 184.65 | |
30202 | 印刷费 | 11.69 | 11.69 | |
30203 | 咨询费 | 0.34 | 0.34 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 3.50 | 3.50 | |
30206 | 电费 | 75.10 | 75.10 | |
30207 | 邮电费 | 87.65 | 87.65 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 140.70 | 140.70 | |
30211 | 差旅费 | 28.68 | 28.68 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 46.54 | 46.54 | |
30214 | 租赁费 | 3.21 | 3.21 | |
30215 | 会议费 | 5.03 | 5.03 | |
30216 | 培训费 | 5.21 | 5.21 | |
30217 | 公务接待费 | 6.10 | 6.10 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 14.30 | 14.30 | |
30228 | 工会经费 | 67.68 | 67.68 | |
30229 | 福利费 | 2.67 | 2.67 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.14 | 9.14 | |
30239 | 其他交通费用 | 203.37 | 203.37 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.23 | 11.23 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,410.06 | 4,410.06 | |
30301 | 离休费 | 502.34 | 502.34 | |
30302 | 退休费 | 3,625.84 | 3,625.84 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 171.47 | 171.47 | |
30305 | 生活补助 | 3.33 | 3.33 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 12.39 | 12.39 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 94.68 | 94.68 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 31,142.94 | 15,270.38 | 15,872.56 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,537.89 | 7,603.84 | 934.04 |
20113 | 商贸事务 | 8,498.70 | 7,603.84 | 894.86 |
2011301 | 行政运行 | 7,703.84 | 7,603.84 | 100.00 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 245.36 | 245.36 | |
2011304 | 对外贸易管理 | 50.79 | 50.79 | |
2011307 | 国内贸易管理 | 40.00 | 40.00 | |
2011308 | 招商引资 | 309.81 | 309.81 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 148.90 | 148.90 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.18 | 39.18 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.18 | 39.18 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,989.95 | 3,274.00 | 715.95 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,274.00 | 3,274.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2,524.75 | 2,524.75 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 82.99 | 82.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.17 | 444.17 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222.09 | 222.09 | |
20809 | 退役安置 | 715.95 | 715.95 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 715.95 | 715.95 | |
216 | 商业服务业等支出 | 14,222.56 | 14,222.56 | |
21602 | 商业流通事务 | 432.71 | 432.71 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 432.71 | 432.71 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 3,737.85 | 3,737.85 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3,737.85 | 3,737.85 | |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10,052.00 | 10,052.00 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10,052.00 | 10,052.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4,392.54 | 4,392.54 | |
22102 | 住房改革支出 | 4,392.54 | 4,392.54 | |
2210201 | 住房公积金 | 801.49 | 801.49 | |
2210202 | 提租补贴 | 3,591.05 | 3,591.05 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 15,270.38 | 14,363.59 | 906.79 | |
301 | 工资福利支出 | 9,953.53 | 9,953.53 | |
30101 | 基本工资 | 1,297.79 | 1,297.79 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,134.85 | 3,134.85 | |
30103 | 奖金 | 2,857.35 | 2,857.35 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 178.01 | 178.01 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 630.02 | 630.02 | |
30109 | 职业年金缴费 | 312.83 | 312.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 231.81 | 231.81 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.65 | 18.65 | |
30113 | 住房公积金 | 900.54 | 900.54 | |
30114 | 医疗费 | 145.43 | 145.43 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 246.23 | 246.23 | |
302 | 商品和服务支出 | 906.79 | 906.79 | |
30201 | 办公费 | 184.65 | 184.65 | |
30202 | 印刷费 | 11.69 | 11.69 | |
30203 | 咨询费 | 0.34 | 0.34 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 3.50 | 3.50 | |
30206 | 电费 | 75.10 | 75.10 | |
30207 | 邮电费 | 87.65 | 87.65 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 140.70 | 140.70 | |
30211 | 差旅费 | 28.68 | 28.68 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 46.54 | 46.54 | |
30214 | 租赁费 | 3.21 | 3.21 | |
30215 | 会议费 | 5.03 | 5.03 | |
30216 | 培训费 | 5.21 | 5.21 | |
30217 | 公务接待费 | 6.10 | 6.10 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 14.30 | 14.30 | |
30228 | 工会经费 | 67.68 | 67.68 | |
30229 | 福利费 | 2.67 | 2.67 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.14 | 9.14 | |
30239 | 其他交通费用 | 203.37 | 203.37 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.23 | 11.23 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,410.06 | 4,410.06 | |
30301 | 离休费 | 502.34 | 502.34 | |
30302 | 退休费 | 3,625.84 | 3,625.84 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 171.47 | 171.47 | |
30305 | 生活补助 | 3.33 | 3.33 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 12.39 | 12.39 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 94.68 | 94.68 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开09表 | |||||||||||||||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
32.38 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 19.55 | 10.00 | 50.07 | 22.85 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 9.14 | 13.72 | 7.43 | 23.58 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 5 |
国内公务接待批次(个) | 70 | 国内公务接待人次(人) | 693 |
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 6 | 参加会议人次(人) | 300 |
组织培训次数(个) | 26 | 参加培训人次(人) | 2,903 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 | ||||
公开10表 | ||||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 | ||||
公开11表 | ||||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 | ||
公开12表 | ||
部门名称:南京市商务局 | 金额单位:万元 | |
项目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 788.91 | |
302 | 商品和服务支出 | 788.91 |
30201 | 办公费 | 170.30 |
30202 | 印刷费 | 9.69 |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 2.91 |
30206 | 电费 | 69.43 |
30207 | 邮电费 | 77.59 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | 94.22 |
30211 | 差旅费 | 22.01 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 42.34 |
30214 | 租赁费 | 3.21 |
30215 | 会议费 | 5.03 |
30216 | 培训费 | 5.14 |
30217 | 公务接待费 | 5.97 |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | 13.82 |
30228 | 工会经费 | 56.70 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.67 |
30239 | 其他交通费用 | 203.16 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 | |||
公开13表 | |||
部门名称:南京市商务局 | 单位:万元 | ||
项目 | 金额 | ||
一、政府采购支出合计 | 2,814.46 | ||
(一)政府采购货物支出 | 72.23 | ||
(二)政府采购工程支出 | |||
(三)政府采购服务支出 | 2,742.23 | ||
二、政府采购授予中小企业合同金额 | 2,792.32 | ||
其中:授予小微企业合同金额 | 2,792.32 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计31,246.49万元。与上年相比,收、支总计各增加8,049万元,增长34.7%。其中:
(一)收入决算总计31,246.49万元。包括:
1.本年收入决算合计31,203.9万元。与上年相比,增加8,444.07万元,增长37.1%,变动原因:为促进市场回暖,新增发放冬季消费券5000万及部分市级专项;以及追加十三个月工资、应休未休年休假报酬、绩效奖金和离退休补贴经费等。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余42.59万元。与上年相比,减少395.07万元,减少90.27%,变动原因:2021年度发放消费券结余2573383.24元退回财政国库,以及其他结转结余调整。
(二)支出决算总计31,246.49万元。包括:
1.本年支出决算合计31,221.99万元。与上年相比,增加8,329.81万元,增长36.39%,变动原因:为促进市场回暖,新增发放冬季消费券5000万及部分市级专项;以及追加十三个月工资、应休未休年休假报酬、绩效奖金和离退休补贴经费等。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余24.5万元。结转和结余事项:利息收入及招商引资预借款结余结转。与上年相比,减少280.81万元,减少91.98%,变动原因:2021年度发放消费券结余2573383.24元退回财政国库,以及其他结转结余调整。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计31,203.9万元,其中:财政拨款收入31,122.44万元,占99.74%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入81.46万元,占0.26%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计31,221.99万元,其中:基本支出15,349.43万元,占49.16%;项目支出15,872.56万元,占50.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计31,151.1万元。与上年相比,收、支总计各增加8,033.73万元,增长34.75%,变动原因:为促进市场回暖,新增发放冬季消费券5000万及部分市级专项;以及追加十三个月工资、应休未休年休假报酬、绩效奖金和离退休补贴经费等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算31,142.94万元,占本年支出合计的99.75%。与2022年度财政拨款支出年初预算12,836.47万元相比,完成年初预算的242.61%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算5,822.72万元,支出决算7,703.84万元,完成年初预算的132.31%。决算数与年初预算数的差异原因:追加十三个月工资、应休未休年休假报酬、绩效奖金和离退休补贴经费等。
2.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算164.82万元,支出决算245.36万元,完成年初预算的148.87%。决算数与年初预算数的差异原因:追加信创工程第12批经费86.23万元等。
3.商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算70万元,支出决算50.79万元,完成年初预算的72.56%。决算数与年初预算数的差异原因:因为疫情原因,对外交易会等改为线上举办支出费用降低。
4.商贸事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算40万元,支出决算40万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
5.商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算360万元,支出决算309.81万元,完成年初预算的86.06%。决算数与年初预算数的差异原因:根据实际正常支出。
6.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算170万元,支出决算148.9万元,完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数的差异原因:根据实际正常支出。
7.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算51.66万元,支出决算39.18万元,完成年初预算的75.84%。决算数与年初预算数的差异原因:根据实际正常支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算1,118.31万元,支出决算2,524.75万元,完成年初预算的225.76%。决算数与年初预算数的差异原因:清算追加十三个月工资、应休未休年休假报酬、绩效奖金和离退休补贴经费,年中增人增资等。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算46.08万元,支出决算82.99万元,完成年初预算的180.1%。决算数与年初预算数的差异原因:养老保险基数调整,年中预算追加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算444.17万元,支出决算444.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算222.09万元,支出决算222.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
5.退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算0万元,支出决算715.95万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:下拨2022年企业军转干解困资金及企业军转干部生活待遇及补助。
(三)商业服务业等支出(类)
1.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算432.71万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:下达现代服务业发展专项经费。
2.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算0万元,支出决算3,737.85万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:下达省商务发展、外向型经济发展、扶持外贸发展(跨境电商)、对外投资与经济合作、国际服务贸易(服务外包)、现代服务业发展专项资金等专项资金。
3.其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算0万元,支出决算10,052万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:下达菜篮子保障、现代服务业发展、安全监督管理等专项资金。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算766.34万元,支出决算801.49万元,完成年初预算的104.59%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加增人增资指标。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算3,560.28万元,支出决算3,591.05万元,完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数的差异原因:追加离退休人员提租补贴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算15,270.38万元,其中:
(一)人员经费14,363.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费906.79万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算31,142.94万元。与上年相比,增加8,318.28万元,增长36.44%,变动原因:为促进市场回暖,新增发放冬季消费券5000万及部分市级专项;以及追加十三个月工资、应休未休年休假报酬、绩效奖金和离退休补贴经费等。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15,270.38万元,其中:
(一)人员经费14,363.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费906.79万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算22.85万元(其中:一般公共预算支出22.85万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少0.77万元,变动原因:受疫情影响,培训、会议等三公经费降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出9.14万元,占“三公”经费的39.98%;公务接待费支出13.72万元,占“三公”经费的60.02%。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算12.84万元(其中:一般公共预算支出12.84万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算9.14万元(其中:一般公共预算支出9.14万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的71.18%,决算数与预算数的差异原因:新购置车辆为新能源车辆,维护及油费支出降低。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算9.14万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出预算19.55万元(其中:一般公共预算支出19.55万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算13.72万元(其中:一般公共预算支出13.72万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的70.18%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,公务接待支出费用降低。其中:国内公务接待支出13.72万元,接待70批次,693人次,开支内容:主要为正常公务接待,含保障安全督导工作组进驻工作费用;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算10万元(其中:一般公共预算支出10万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算7.43万元(其中:一般公共预算支出7.43万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的74.3%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,本年线下会议减少。2022年度全年召开会议6个,参加会议300人次,开支内容:南京都市圈商务联席会、国家统计执法检查组办公、全市外资工作会议等。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算50.07万元(其中:一般公共预算支出50.07万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算23.58万元(其中:一般公共预算支出23.58万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的47.09%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,本年线下培训减少。2022年度全年组织培训26个,组织培训2903人次,开支内容:主要为商务大讲堂等培训活动。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算788.91万元(其中:一般公共预算支出788.91万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加125.67万元,增长18.95%,变动原因:统计范围新增物业管理费,及正常人员变动。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额2,814.46万元,其中:政府采购货物支出72.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,742.23万元。政府采购授予中小企业合同金额2,792.32万元,占政府采购支出总额的99.21%,其中:授予小微企业合同金额2,792.32万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门共对上年度已实施完成的11个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计38,292.87万元;本部门共开展5项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计32,875.89万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。
二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。
二十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
二十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
二十五、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
三十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
三十二、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
三十三、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。